ONTIME & FILLRATES

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Cliente: BORJA CARLOSAMA ROSA IRENE

Indicador general

Martes 01 de Septiembre del 2026 al Jueves 10 de Septiembre del 2026
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100.0% FILLRATE LUN A VIE
DÓLARES 100.0%
PEDIDO
$ 8,014.17
ENTREGADO
$ 8,014.17
PENDIENTE DE ENTREGA
$ 0.00
UNIDADES 100.0%
PEDIDO
285,000.00
ENTREGADO
285,000.00
PENDIENTE DE ENTREGA
0.00
100.0% ONTIME
DÓLARES 100.0%
PEDIDO
$ 8,014.17
A TIEMPO
$ 8,014.17
TARDÍO
$ 0.00
UNIDADES 100.0%
PEDIDO
285,000.00
A TIEMPO
285,000.00
TARDÍO
0.00
CATEGORÍAS
Sin pendiente de entrega para graficar.

CLIENTES

SOLO GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE

# CLIENTE $ PEDIDO PENDIENTE % FILL

PROVEEDORES

SOLO GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE

FILLRATE
# PROVEEDOR $ PEDIDO PENDIENTE % FILL

PRODUCTOS

FILLRATE
# PRODUCTO STOCK $ PEDIDO PENDIENTE % FILL MOTIVO
01
GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE
$ 2,436.49
$ 0.00
100.0%
02
GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE
$ 2,270.40
$ 0.00
100.0%
03
GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE
$ 454.08
$ 0.00
100.0%
04
GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC
$ 1,300.50
$ 0.00
100.0%
05
IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG
$ 139.26
$ 0.00
100.0%
06
IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG
$ 112.94
$ 0.00
100.0%
07
SOY PLATO PROFUNDO 500 CC
$ 1,300.50
$ 0.00
100.0%

Resumen semanal

5
0% 25% 50% 75% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% SEMANA 33 10/08 - 16/08 SEMANA 34 17/08 - 23/08 SEMANA 35 24/08 - 30/08 SEMANA 36 31/08 - 06/09 SEMANA 37 07/09 - 13/09

Resumen mensual

9
0% 25% 50% 75% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% ENE 2026 FEB 2026 MAR 2026 ABR 2026 MAY 2026 JUN 2026 JUL 2026 AGO 2026 SEP 2026
TABLA PEDIDOS CLASE DE EMISIÓN
GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE IPLFGOL0012
#NUM SOLPEDFECHA SOLPEDNUM OCFECHA OCDÍAS
SOLPED - OC
CANTIDAD
PEDIDA
CANTIDAD
ENTREGADA
CANTIDAD
FALTANTE
LEADTIMEFECHA DE
LLEGADA TEÓRICA
FECHA CONFIRMADA
POR ABASTECEDOR
COMEX2PROVEEDOR
125000130019/09/2025356 DÍAS25100183129/09/2025346 DÍAS104,084,500.004,084,500.000.0029/09/2025-346 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
225000139507/10/2025338 DÍAS25100191607/10/2025338 DÍAS04,375,000.004,375,000.000.00SIN FECHACUBIERTPLAST S.A.
325000139908/10/2025337 DÍAS25100193508/10/2025337 DÍAS03,180,000.003,180,000.000.00SIN FECHACUBIERTPLAST S.A.
425100210312/11/2025302 DÍAS2,800,000.002,800,000.000.0030/11/2025-284 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
525100226208/12/2025276 DÍAS186,800.00186,800.000.0008/12/2025-276 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
625100226709/12/2025275 DÍAS2,240,000.002,240,000.000.0030/12/2025-254 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
726100003007/01/2026246 DÍAS2,800,000.002,800,000.000.0030/01/2026-223 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
826100021402/02/2026220 DÍAS3,150,000.003,150,000.000.0028/02/2026-194 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
926100021502/02/2026220 DÍAS268,600.00268,600.000.0002/02/2026-220 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1026100046003/03/2026191 DÍAS1,050,000.001,050,000.000.0028/03/2026-166 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1126100059218/03/2026176 DÍAS44,800.0044,800.000.00SIN FECHACUBIERTPLAST S.A.
1226100066727/03/2026167 DÍAS2,450,000.002,450,000.000.0030/04/2026-133 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1326100085924/04/2026139 DÍAS210,000.00210,000.000.0024/04/2026-139 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1426100090030/04/2026133 DÍAS3,400.003,400.000.0030/04/2026-133 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1526100091305/05/2026128 DÍAS2,800,000.002,800,000.000.0030/05/2026-103 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1626100113502/06/2026100 DÍAS2,470,000.002,470,000.000.0030/06/2026-72 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1726100132130/06/202672 DÍAS3,206,000.003,206,000.000.0030/07/2026-42 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1826100159603/08/202638 DÍAS3,850,000.003,850,000.000.0031/08/2026-10 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
1926100159603/08/202638 DÍAS224,400.00224,400.000.0031/08/2026-10 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
2026100184431/08/202610 DÍAS287,000.00287,000.000.0031/08/2026-10 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
2126100184901/09/20269 DÍAS4,895,375.00804,400.004,090,975.0030/09/202620 DÍASCUBIERTPLAST S.A.
TOTAL44,575,875.0040,484,900.004,090,975.00

Tabla Pedidos

1 de 1
DocNum DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE CONCATENADO
260008074 2026-09-02 001-003-000058443 BORJA CARLOSAMA ROSA IRENE 70,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 2,436.49 2,436.49 2026-09-02 PLATO FOMB 0 100%

Clase de emisión

# PEDIDO FECHA CLIENTE VENDEDOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.
PEDIDA
TOTAL
PEDIDO
TOTAL
FACTURADO
CLASE DE
EMISIÓN
1 260008074 02/09/2026 BORJA CARLOSAMA ROSA IRENE V - GUILLERMO RUIZ IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 70,000.00 2,436.49 2,436.49 NO RESERVA
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