|
260008009 |
01/09/2026 |
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPCBTBT0001 |
TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 |
30,000.00 |
1,838.40 |
1,838.40 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008009
→
FACTURA 261009218
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009218
Em. Reserva
01/09/2026
$ 0.00
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058418
CLIENTESIMPLELIFE PRODUCTS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008009 |
01/09/2026 |
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0212 |
TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) |
15,000.00 |
64.20 |
64.20 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008009
→
FACTURA 261009218
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009218
Em. Reserva
01/09/2026
$ 0.00
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058418
CLIENTESIMPLELIFE PRODUCTS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008009 |
01/09/2026 |
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPVSIMP0004 |
VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) |
6,000.00 |
283.20 |
283.20 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008009
→
FACTURA 261009218
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009218
Em. Reserva
01/09/2026
$ 0.00
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058418
CLIENTESIMPLELIFE PRODUCTS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 754 |
260008002 |
01/09/2026 |
NAVARRETE CEVALLOS DAYANARA MARICELA |
V - DANNY ZAMORA |
IPCBGRN0035 |
SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 |
5,000.00 |
274.77 |
274.77 |
NO RESERVA |
|
260008001 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPRASOY0007 |
SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 |
50.00 |
39.51 |
39.51 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008001
→
FACTURA 261009219
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009219
Em. Reserva
01/09/2026
$ 178.98
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058419
CLIENTELIRIS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
|
|
260008001 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPCBSOY0063 |
SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 |
1,000.00 |
12.06 |
12.06 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008001
→
FACTURA 261009219
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009219
Em. Reserva
01/09/2026
$ 178.98
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058419
CLIENTELIRIS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
|
|
260008001 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPAPSOY0007 |
SOY PAVERA RECTANGULAR |
50.00 |
54.35 |
54.35 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008001
→
FACTURA 261009219
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009219
Em. Reserva
01/09/2026
$ 178.98
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058419
CLIENTELIRIS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
|
|
260008001 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPCBSOY0049 |
SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 |
2,000.00 |
27.56 |
27.56 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008001
→
FACTURA 261009219
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009219
Em. Reserva
01/09/2026
$ 178.98
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058419
CLIENTELIRIS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
|
|
260008001 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPRASOY0011 |
PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) |
24.00 |
22.15 |
22.15 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008001
→
FACTURA 261009219
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009219
Em. Reserva
01/09/2026
$ 178.98
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058419
CLIENTELIRIS S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
|
| 760 |
260008000 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPCBSOY0049 |
SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 |
2,000.00 |
30.60 |
30.60 |
NO RESERVA |
| 761 |
260008000 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPCBSOY0063 |
SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 |
1,000.00 |
13.40 |
13.40 |
NO RESERVA |
| 762 |
260008000 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPAPSOY0007 |
SOY PAVERA RECTANGULAR |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
NO RESERVA |
| 763 |
260008000 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPRASOY0011 |
PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) |
24.00 |
22.15 |
22.15 |
NO RESERVA |
| 764 |
260008000 |
01/09/2026 |
LIRIS S.A. |
V - DANNY ZAMORA |
IPRASOY0007 |
SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 |
50.00 |
39.51 |
39.51 |
NO RESERVA |
|
260007999 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPVSIMP0004 |
VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007999
→
FACTURA 261009220
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009220
Em. Reserva
01/09/2026
$ 907.90
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058420
CLIENTELA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007999 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPVSIMP0004 |
VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) |
100,000.00 |
5,306.20 |
5,306.20 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007999
→
FACTURA 261009220
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009220
Em. Reserva
01/09/2026
$ 907.90
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058420
CLIENTELA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007999 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPLTIMP0225 |
TAPA DOMO 98MM (IP) |
100,000.00 |
2,631.60 |
2,631.60 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007999
→
FACTURA 261009220
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009220
Em. Reserva
01/09/2026
$ 907.90
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058420
CLIENTELA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007999 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPLTIMP0225 |
TAPA DOMO 98MM (IP) |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007999
→
FACTURA 261009220
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009220
Em. Reserva
01/09/2026
$ 907.90
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058420
CLIENTELA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOGUAYAQUIL RUTA
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 769 |
260007998 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPVSIMP0004 |
VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) |
100,000.00 |
6,170.00 |
6,170.00 |
NO RESERVA |
| 770 |
260007998 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPVSIMP0004 |
VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) |
10,000.00 |
617.00 |
617.00 |
NO RESERVA |
| 771 |
260007998 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPLTIMP0225 |
TAPA DOMO 98MM (IP) |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 772 |
260007998 |
01/09/2026 |
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPLTIMP0225 |
TAPA DOMO 98MM (IP) |
100,000.00 |
2,631.60 |
2,631.60 |
NO RESERVA |
| 773 |
260007991 |
01/09/2026 |
EMPORIO COMERCIAL S.C.C |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLFGOL0007 |
GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA |
25,000.00 |
833.62 |
-0.12 |
NO RESERVA |
| 774 |
260007990 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLFGOL0012 |
GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE |
30,000.00 |
1,067.31 |
1,067.31 |
NO RESERVA |
| 775 |
260007990 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLFGOL0011 |
GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE |
30,000.00 |
1,382.88 |
460.88 |
NO RESERVA |
| 776 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTGOL0007 |
CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) |
6,000.00 |
340.56 |
340.56 |
NO RESERVA |
| 777 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0019 |
ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) |
6,000.00 |
312.70 |
312.70 |
NO RESERVA |
| 778 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTGOL0012 |
GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) |
7,200.00 |
310.22 |
310.22 |
NO RESERVA |
| 779 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPTPGOL0003 |
GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 |
5,700.00 |
282.85 |
282.85 |
NO RESERVA |
| 780 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPPAGRN0001 |
BARQUITO DE PAPEL MEDIANO |
100.00 |
309.60 |
297.22 |
NO RESERVA |
| 781 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0222 |
GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 12 ONZ |
10,000.00 |
248.40 |
248.40 |
NO RESERVA |
| 782 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPPCGOL0010 |
GOL PLATO DE PAPEL 6 PG (EXPORTACIÓN) |
144.00 |
32.20 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 783 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPRAGOL0010 |
GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) |
240.00 |
136.68 |
136.68 |
NO RESERVA |
| 784 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0214 |
TAPA DOMO 7 OZ (IP) |
5,000.00 |
93.74 |
93.74 |
NO RESERVA |
| 785 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPPCGOL0004 |
GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES |
12.00 |
11.72 |
-0.00 |
NO RESERVA |
| 786 |
260007986 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPVSIMP0003 |
VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) |
3,000.00 |
118.68 |
0.00 |
NO RESERVA |
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPTPGOL0001 |
GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 |
600.00 |
59.39 |
59.39 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLFGOL0012 |
GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE |
4,000.00 |
138.06 |
138.06 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPPEIMP0001 |
GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) |
1,000.00 |
276.80 |
276.80 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0058 |
IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL |
400.00 |
173.10 |
173.10 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 791 |
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPTPGOL0002 |
GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 |
300.00 |
53.20 |
0.00 |
NO RESERVA |
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPRFIMP0016 |
IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 380 mm |
10.00 |
263.16 |
263.16 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLFSOY0019 |
SOY PLATO PROFUNDO 500 CC |
25,000.00 |
414.38 |
414.38 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 794 |
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPEAGRN0011 |
ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR |
300.00 |
77.40 |
0.00 |
NO RESERVA |
|
260007985 |
01/09/2026 |
AVILES - FLOR CIA. LTDA. |
V - STEFANNY LATORRE |
IPEAGRN0010 |
ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR |
600.00 |
72.94 |
72.94 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007985
→
FACTURA 261009231
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009231
Em. Reserva
01/09/2026
$ 1,523.62
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430
CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOMACAS
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 796 |
260007984 |
01/09/2026 |
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A. |
V - LEONARDO TORRES |
IPCBMYF0002 |
MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 |
31,000.00 |
1,799.55 |
1,799.55 |
NO RESERVA |
| 797 |
260007977 |
01/09/2026 |
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLFGOL0010 |
GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE |
60,000.00 |
2,683.20 |
2,683.20 |
NO RESERVA |
|
260007976 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0199 |
IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS |
25,000.00 |
274.50 |
274.50 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260007976
→
FACTURA 261009228
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009228
Em. Reserva
01/09/2026
$ 0.00
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058427
CLIENTEFLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - STEFANNY LATORRE
|
| 799 |
260007975 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0212 |
TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) |
50,000.00 |
255.00 |
255.00 |
NO RESERVA |
| 800 |
260007975 |
01/09/2026 |
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0211 |
ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) |
50,000.00 |
350.00 |
350.00 |
NO RESERVA |