| 401 |
260008190 |
07/09/2026 |
PINTAG MOROCHO FANNY |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTBAN0002 |
BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) |
20,000.00 |
795.90 |
795.90 |
NO RESERVA |
| 402 |
260008190 |
07/09/2026 |
PINTAG MOROCHO FANNY |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTBAN0001 |
BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 403 |
260008190 |
07/09/2026 |
PINTAG MOROCHO FANNY |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTBAN0001 |
BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) |
30,000.00 |
1,193.85 |
1,193.85 |
NO RESERVA |
| 404 |
260008189 |
07/09/2026 |
INT FOOD SERVICES CORP.S.A |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0058 |
IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL |
4,500.00 |
1,331.55 |
1,331.55 |
NO RESERVA |
| 405 |
260008189 |
07/09/2026 |
INT FOOD SERVICES CORP.S.A |
V - STEFANNY LATORRE |
IPRASOY0003 |
SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 |
90.00 |
650.25 |
650.25 |
NO RESERVA |
| 406 |
260008188 |
07/09/2026 |
MEGALIMPIO CIA. LTDA. |
V - KARLA TORRES |
IPRASOY0008 |
SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) |
24.00 |
46.32 |
46.32 |
NO RESERVA |
| 407 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTIMP0209 |
ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) |
12,500.00 |
75.25 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 408 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPFNSOY0003 |
SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 |
80.00 |
108.35 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 409 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPFNSOY0005 |
SOY FUNDA ZIPLOC 26 |
40.00 |
75.30 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 410 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPFNSOY0002 |
SOY FUNDA ZIPLOC 16 |
40.00 |
67.92 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 411 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPRASOY0003 |
SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 |
90.00 |
571.43 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 412 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTIMP0210 |
ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) |
5,000.00 |
27.09 |
-0.01 |
NO RESERVA |
| 413 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTIMP0199 |
IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS |
10,000.00 |
104.92 |
0.02 |
NO RESERVA |
| 414 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IELJGOL0003 |
GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML |
120.00 |
109.56 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 415 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPRFGOL0002 |
ROLLO FILM REPUESTO 312830 |
480.00 |
305.51 |
-0.00 |
NO RESERVA |
| 416 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTIMP0211 |
ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) |
7,500.00 |
45.15 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 417 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFSOY0005 |
SOY PLATO 6 |
75,000.00 |
731.25 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 418 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTIMP0198 |
IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO |
5,000.00 |
79.55 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 419 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPRFSOY0002 |
SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 |
120.00 |
228.81 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 420 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFSOY0008 |
SOY PLATO LLANO 10 1/4 |
12,500.00 |
391.62 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 421 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPRFIMP0004 |
IMP ROLLO FILM PURITY 380 |
3.00 |
78.94 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 422 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPEAGRN0011 |
ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR |
600.00 |
154.80 |
0.00 |
NO RESERVA |
| 423 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFIMP0009 |
IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG |
6,250.00 |
495.22 |
-0.03 |
NO RESERVA |
| 424 |
260008187 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFIMP0008 |
IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG |
6,250.00 |
348.16 |
-0.03 |
NO RESERVA |
| 425 |
260008186 |
07/09/2026 |
PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLTGOL0035 |
GOL HUEVERA X 15 |
70,000.00 |
6,272.00 |
4,300.80 |
NO RESERVA |
| 426 |
260008185 |
07/09/2026 |
CESAR ZAMORANO JIMENEZ |
V - LEONARDO TORRES |
IPLTIMP0092 |
IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 |
1,000.00 |
198.00 |
198.00 |
NO RESERVA |
| 427 |
260008184 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0015 |
CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 |
140.00 |
69.92 |
69.92 |
NO RESERVA |
| 428 |
260008184 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0003 |
BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) |
400.00 |
55.19 |
55.19 |
NO RESERVA |
| 429 |
260008184 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0088 |
IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 |
90.00 |
32.38 |
32.38 |
NO RESERVA |
| 430 |
260008184 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0004 |
BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) |
400.00 |
60.44 |
60.44 |
NO RESERVA |
|
260008183 |
07/09/2026 |
TUTTO FREDDO S.A. |
V - KARLA TORRES |
IPRAGRN0014 |
AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 |
6.00 |
124.49 |
124.49 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008183
→
FACTURA 261009387
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009387
Em. Reserva
07/09/2026
$ 1,146.52
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058507
CLIENTETUTTO FREDDO S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOCUENCA - AZOGUEZ
VENDEDORV - KARLA TORRES
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008183 |
07/09/2026 |
TUTTO FREDDO S.A. |
V - KARLA TORRES |
IPRFIMP0017 |
IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 450 mm |
10.00 |
307.71 |
307.71 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008183
→
FACTURA 261009387
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009387
Em. Reserva
07/09/2026
$ 1,146.52
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058507
CLIENTETUTTO FREDDO S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOCUENCA - AZOGUEZ
VENDEDORV - KARLA TORRES
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008183 |
07/09/2026 |
TUTTO FREDDO S.A. |
V - KARLA TORRES |
IPVSGRN0018 |
VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 |
600.00 |
33.63 |
33.63 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008183
→
FACTURA 261009387
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009387
Em. Reserva
07/09/2026
$ 1,146.52
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058507
CLIENTETUTTO FREDDO S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOCUENCA - AZOGUEZ
VENDEDORV - KARLA TORRES
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008183 |
07/09/2026 |
TUTTO FREDDO S.A. |
V - KARLA TORRES |
IPVSTUF0003 |
TUF VASO LISO 20 ONZ |
1,200.00 |
103.63 |
103.63 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008183
→
FACTURA 261009387
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009387
Em. Reserva
07/09/2026
$ 1,146.52
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058507
CLIENTETUTTO FREDDO S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOCUENCA - AZOGUEZ
VENDEDORV - KARLA TORRES
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008183 |
07/09/2026 |
TUTTO FREDDO S.A. |
V - KARLA TORRES |
IPVSTUF0001 |
TUF VASO LISO TRS 12 ONZ |
7,200.00 |
531.26 |
531.26 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008183
→
FACTURA 261009387
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009387
Em. Reserva
07/09/2026
$ 1,146.52
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058507
CLIENTETUTTO FREDDO S.A.
GUÍA REMISIÓN—
DESTINOCUENCA - AZOGUEZ
VENDEDORV - KARLA TORRES
La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 436 |
260008182 |
07/09/2026 |
GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A |
V - LEONARDO TORRES |
IPRAGRN0007 |
AX PAPEL ALUMINIO 300 |
30.00 |
617.83 |
617.83 |
NO RESERVA |
| 437 |
260008181 |
07/09/2026 |
DISTRIBUIDORA JARAMILLO VIVANCO / DISJAVI |
V - LEONARDO TORRES |
IEAMGOL0005 |
GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML |
180.00 |
253.87 |
253.87 |
NO RESERVA |
| 438 |
260008181 |
07/09/2026 |
DISTRIBUIDORA JARAMILLO VIVANCO / DISJAVI |
V - LEONARDO TORRES |
IEAMGOL0001 |
GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML |
180.00 |
253.87 |
253.87 |
NO RESERVA |
| 439 |
260008180 |
07/09/2026 |
PLASTIFIESTA S.A.S. |
V - DANNY ZAMORA |
IPLFSOY0009 |
SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 |
25,000.00 |
743.52 |
743.52 |
NO RESERVA |
| 440 |
260008179 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0015 |
CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 |
140.00 |
69.92 |
69.92 |
NO RESERVA |
| 441 |
260008179 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTIMP0088 |
IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 |
90.00 |
32.38 |
32.38 |
NO RESERVA |
| 442 |
260008179 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0004 |
BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) |
400.00 |
60.44 |
60.44 |
NO RESERVA |
| 443 |
260008179 |
07/09/2026 |
SALAZAR TUSA HILDA IRENE |
V - STEFANNY LATORRE |
IPLTBAN0003 |
BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) |
400.00 |
55.19 |
55.19 |
NO RESERVA |
|
260008178 |
07/09/2026 |
PLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR |
V - DANNY ZAMORA |
IPRFGOL0002 |
ROLLO FILM REPUESTO 312830 |
72.00 |
53.29 |
53.29 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008178
→
FACTURA 261009388
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009388
Em. Reserva
07/09/2026
$ 832.40
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058508
CLIENTEPLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 3 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008178 |
07/09/2026 |
PLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR |
V - DANNY ZAMORA |
IPRASOY0011 |
PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) |
3,600.00 |
2,244.14 |
1,196.88 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008178
→
FACTURA 261009388
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009388
Em. Reserva
07/09/2026
$ 832.40
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058508
CLIENTEPLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 3 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008178 |
07/09/2026 |
PLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR |
V - DANNY ZAMORA |
IPRASOY0011 |
PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) |
360.00 |
273.68 |
145.96 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008178
→
FACTURA 261009388
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009388
Em. Reserva
07/09/2026
$ 832.40
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058508
CLIENTEPLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 3 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
|
260008178 |
07/09/2026 |
PLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR |
V - DANNY ZAMORA |
IPRFGOL0002 |
ROLLO FILM REPUESTO 312830 |
720.00 |
436.95 |
436.95 |
FACTURA RESERVA 1 |
PEDIDO 260008178
→
FACTURA 261009388
registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS
FACTURA 261009388
Em. Reserva
07/09/2026
$ 832.40
N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058508
CLIENTEPLASDEC PLASTICOS DEL ECUADOR
GUÍA REMISIÓN—
DESTINO—
VENDEDORV - DANNY ZAMORA
La trazabilidad tiene 3 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
|
| 448 |
260008176 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFGOL0012 |
GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE |
70,000.00 |
2,289.00 |
2,289.00 |
NO RESERVA |
| 449 |
260008176 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFSOY0019 |
SOY PLATO PROFUNDO 500 CC |
50,000.00 |
765.50 |
765.50 |
NO RESERVA |
| 450 |
260008176 |
07/09/2026 |
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO |
V - GUILLERMO RUIZ |
IPLFGOL0006 |
GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC |
100,000.00 |
1,531.00 |
1,531.00 |
NO RESERVA |